市辖区
经验:
学历:本科
任职要求:
1. 三年以上本岗位工作经验;
2. 具备较强的调研能力和及改善管理的落地能力;
3. 较强的沟通能力、独立思考能力和风险判断能力;
岗位职责:
1.按照有关法律、法规和公司的基本情况,起草内部审计制度、规定和办法;
2.对公司各部门资金、财产、权益的安全完整进行审计监督;
3.检查监督公司各部门财务工作的规范性、会计信息的真实、准确、完整性;
4.负责对公司有关部门负责人离任、调任和任期目标完成情况的审计工作,
5.对公司基建、技术改造、重大维修工程项目预算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计;
6.负责公司内部控制制度梳理,定期对公司各部门内部控制制度的健全性、适应性、有效性及执行情况进行审计监督,出具内部风险控制评估报告;
7.负责公司风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;
8.检查监督公司各部门工作的规范性、信息的真实、准确、完整性;
9.完成董事会交办的其他审计事项;
工作地点:蒲西万达
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